财政部内部控制委员会召开会议研究部署财政内控工作
导言:会议指出,2024年以来,财政内控工作持续加力提效。部内各单位紧盯短板弱项,坚持较真碰硬,注重融入日常,强化内外联动,有力促进内控制度进一步完善,内控执行力度进一步强化,内控主体责任意识进一步增强,内控与各类监督进一步贯通,内控建设取得积极进展。
据财政部网站消息,2025年5月28日,财政部内部控制委员会召开会议,听取2024年以来财政内控工作情况汇报,通报2024年开展审计查出问题内控审核及部机关内控考评情况,对下一阶段财政内控工作作出部署。2024年度部机关内控考评中表现突出的3家先进单位作经验交流发言。财政部党组书记、部长、内控委主任蓝佛安同志出席并讲话。
会议强调,强化财政内控是一以贯之全面从严治党的必然要求,是大力推进财政科学管理的有效途径,是全面深化财税体制改革的现实需要,是防范化解风险的重要手段。要深刻认识新时代强化财政内控工作的重要意义,树立正确的内控理念,以钉钉子精神坚定不移地持续推进财政内控工作。
会议指出,2024年以来,财政内控工作持续加力提效。部内各单位紧盯短板弱项,坚持较真碰硬,注重融入日常,强化内外联动,有力促进内控制度进一步完善,内控执行力度进一步强化,内控主体责任意识进一步增强,内控与各类监督进一步贯通,内控建设取得积极进展。
会议要求,一是不断完善财政内控制度,为财政业务工作和廉政风险防控提供有力制度支撑。二是紧盯财政重点领域和管理薄弱环节,完善防控措施,着力抓好重点领域风险防控。三是认真抓好审计查出问题内控审核、内控考评、内控信息化建设等重点工作,深入推动内控制度落地见效。四是进一步加强财政部各地监管局、部属单位和部归口管理基金公司、地方财政部门内控建设,系统推进财政内控工作。
在京部党组成员、内控委副主任出席会议。部内控委委员,驻部纪检监察组有关负责同志,部机关司局、在京部属单位、部归口管理基金公司主要负责同志在财政部主会场参加(列席)会议;各地监管局、京外部属单位主要负责同志在各地分会场通过视频列席会议。
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