江苏金湖财政多举措提高2021年度行政事业单位内部控制报告编制质量
导言:从江苏省财政厅网站获悉,为提高2021年度行政事业单位内控报告编制内容的完整性、准确性,克服人手少、疫情、编制水平参差不齐等因素影响,金湖财政5月25日开始积极部署,创新编制方法,加大审核力度。
从江苏省财政厅网站获悉,为提高2021年度行政事业单位内控报告编制内容的完整性、准确性,克服人手少、疫情、编制水平参差不齐等因素影响,金湖财政5月25日开始积极部署,创新编制方法,加大审核力度。截止6月20日,顺利完成201个行政事业单位内部控制报告编报工作。
一是核对报表编制户数。结合2021年决算报告和国有资产报告编制户数,及时修改、新增、删减编报单位,确保编制范围的一致性,提高数据核对的准确性。
二是确保封面数据的规范性。未经单位主要负责人签字盖章上传的扫描件一律退回。未签字或不规范签字退回重新上报的户数达21家。
三是审核业务层面内部控制建设情况填报的数据。在下发编制文件通知的同时,一并在网上上传了《与2021年度行政事业单位内控报告有勾稽关系的数据(填报时务必核对一致)》,确保内控填报数据与决算数、国有资产数据一致。
四是审阅上传附件的真实性。抽取一定比例的单位,对上传的附件逐一查看,发现了一些张冠李戴的上传附件,或者附件的内容不规范,退回修改重新上传的有10家。通过内控报告编制发现问题,促进单位找差距,寻不足,并进一步制定、落实相关制度,达到了以编促建的目的。
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